Evaluación al sistema de control interno en el proceso de tesorería de la empresa de servicios públicos de Bahía Solano bajo el modelo Coso I

Este trabajo presenta la evaluación al sistema de control interno en el proceso de tesorería de la empresa de servicios públicos de bahía solano bajo el modelo coso i, con el fin de analizar la madurez del control interno en el proceso de tesorería de la empresa y a partir de esta diseñar un plan de...

Full description

Autores:
Palacios Murillo, Sofía
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad del Valle
Repositorio:
Repositorio Digital Univalle
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/34064
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10893/34064
Palabra clave:
Sistema de control interno contable
COSO I
Mejoramiento de procesos
Riesgo (Administración)
Riesgo (Finanzas)
Indicadores de gestión
Indicadores de competitividad
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Description
Summary:Este trabajo presenta la evaluación al sistema de control interno en el proceso de tesorería de la empresa de servicios públicos de bahía solano bajo el modelo coso i, con el fin de analizar la madurez del control interno en el proceso de tesorería de la empresa y a partir de esta diseñar un plan de mejora para cada uno de los hallazgos encontrados en la evaluación. Inicialmente se realizó la caracterización de la estructura organizacional del proceso de tesorería en la empresa, seguido de una reseña del modelo COSO I y de su aplicabilidad en el sector empresarial, posteriormente se realizó un análisis al proceso de tesorería de acuerdo con los componentes del COSO I, esto para concluir en el diseño de un plan de mejora según los riesgos encontrados en la evaluación.