Integración estratégica del control interno y su impacto en la alta gerencia: el papel crítico de la auditoría interna en empresas privadas
El ensayo titulado "Integración Estratégica de las Líneas de Defensa del Control Interno y su Relación con la Alta Gerencia en Empresas del Sector Privado: El Papel Crucial de la Auditoría Interna" se enfoca en examinar la importancia y el funcionamiento del control interno dentro del cont...
- Autores:
-
Torres Paez, Geraldine
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.umng.edu.co:10654/46087
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/46087
- Palabra clave:
- AUDITORIA INTERNA - EMPRESAS PRIVADAS
ADMINISTRACION DE RIESGOS - AUDITORIA INTERNA - EMPRESAS PRIVADAS
AUDITORIA INTERNA - MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Auditoria
Alta gerencia
Control interno
Líneas de defensa
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El ensayo titulado "Integración Estratégica de las Líneas de Defensa del Control Interno y su Relación con la Alta Gerencia en Empresas del Sector Privado: El Papel Crucial de la Auditoría Interna" se enfoca en examinar la importancia y el funcionamiento del control interno dentro del contexto empresarial actual. En primer lugar, se investigan las características y funciones del control interno en relación con las líneas de defensa, destacando su papel en la prevención y detección de riesgos. Luego, se evalúa la relación entre las líneas de defensa del control interno y la alta gerencia, identificando los desafíos y oportunidades para una colaboración efectiva, resaltando la importancia de la comunicación y la coordinación entre ambas partes. Finalmente, se analiza el valor agregado proporcionado por la tercera línea de defensa del control interno, representada por la auditoría interna, en las organizaciones privadas. Se enfatiza su contribución en la evaluación de la eficacia de los controles internos y en la identificación de áreas de mejora. Este ensayo ofrece una visión integral sobre la integración estratégica del control interno y su relación con la alta gerencia, subrayando la importancia de la auditoría interna como un elemento clave en este proceso. |
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Cornejo Sevilla, K. V. (2016). La utilidad de la auditoría interna en las empresas. Revista Multiensayos, 2(3), 46–52. Fernández, C & Merchán, M. (2010). Control interno basado en el informe coso. Universidad de Cuenca. Gómez, S. Y. (2018). El modelo COSO como herramienta de control interno en las pymes Colombia. Instituto de Auditores Internos. (2013). The three lines of defense in effective risk management and control, Instituto de Auditores, 1-11. Instituto de Auditores Internos. (2020). The IIA’S Three lines model, Instituto de Auditores, 1-13. Instituto de Auditores Internos. (2015). Aprovechar el Coso en las tres líneas de defensa. Comité de Organizaciones patrocinadoras, .1-32. Martínez, F. L. (2019). Nuevo modelo de gestión de riesgos en las organizaciones - tres líneas de Defensa. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, 25. Mendoza, S.V, & Riaño, F (2023). Valor Agregado de la Auditoría Interna para el Control Organizacional. Universidad Libre. Montes Salazar, C. A., Porras Cuellar, C., Muñoz Valle, R., & Dextre Flores, J. C. (2017). Auditoria interna y gestión organizacional. Instituto de Investigación y estudios contables, 10. Orozco, E. M. (2013). Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo. Universidad del Valle. Ramón, V. (1998). El control como función administrativa, Universidad de la Salle, 97-102. Ramírez, L. (2001) Importancia del sistema de control interno en las organizaciones Repositorio Universidad Militar Nueva Granada. Resendiz, J. C., & García, F. (2019). Un aliado en la generación de valor. KPMG, 1-16. Rojas Ruíz, E. S. (2018). Las organizaciones el control y la auditoría interna. Revista Gestión y Desarrollo Libre, 3(5), (125-145) Torres & Ramírez (2011). El valor agregado de las auditorías en las organizaciones. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, 5-28 |
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Luego, se evalúa la relación entre las líneas de defensa del control interno y la alta gerencia, identificando los desafíos y oportunidades para una colaboración efectiva, resaltando la importancia de la comunicación y la coordinación entre ambas partes. Finalmente, se analiza el valor agregado proporcionado por la tercera línea de defensa del control interno, representada por la auditoría interna, en las organizaciones privadas. Se enfatiza su contribución en la evaluación de la eficacia de los controles internos y en la identificación de áreas de mejora. Este ensayo ofrece una visión integral sobre la integración estratégica del control interno y su relación con la alta gerencia, subrayando la importancia de la auditoría interna como un elemento clave en este proceso.The essay titled "Strategic Integration of Internal Control Defense Lines and its Relationship with Senior Management in Private Sector Companies: The Crucial Role of Internal Audit" focuses on examining the importance and functioning of internal control within the current business context. Firstly, it investigates the characteristics and functions of internal control in relation to defense lines, highlighting its role in preventing and detecting operational, financial, and compliance risks. Subsequently, it evaluates the relationship between internal control defense lines and senior management, identifying challenges and opportunities for effective collaboration, emphasizing the importance of communication and coordination between both parties. Finally, it analyzes the added value provided by the third line of defense of internal control, represented by internal audit, in private organizations. It emphasizes its contribution in assessing the effectiveness of internal controls and identifying areas for improvement, as well as its role in promoting transparency and accountability in business management. This essay offers a comprehensive insight into the strategic integration of internal control and its relationship with senior management, highlighting the importance of internal audit as a key element in this process.Especializaciónapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Integración estratégica del control interno y su impacto en la alta gerencia: el papel crítico de la auditoría interna en empresas privadasStrategic integration of internal control and its impact on senior management: the critical role of internal audit in private companiesAUDITORIA INTERNA - EMPRESAS PRIVADASADMINISTRACION DE RIESGOS - AUDITORIA INTERNA - EMPRESAS PRIVADASAUDITORIA INTERNA - MEJORAMIENTO DE PROCESOSAuditoriaAlta gerenciaControl internoLíneas de defensaLuditInternal controlDefense linesSenior managementTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEspecialización en Alta GerenciaFacultad de Estudios a DistanciaUniversidad Militar Nueva GranadaCornejo Sevilla, K. V. (2016). La utilidad de la auditoría interna en las empresas. Revista Multiensayos, 2(3), 46–52.Fernández, C & Merchán, M. (2010). Control interno basado en el informe coso. Universidad de Cuenca.Gómez, S. Y. (2018). El modelo COSO como herramienta de control interno en las pymes Colombia.Instituto de Auditores Internos. (2013). The three lines of defense in effective risk management and control, Instituto de Auditores, 1-11.Instituto de Auditores Internos. (2020). The IIA’S Three lines model, Instituto de Auditores, 1-13.Instituto de Auditores Internos. (2015). Aprovechar el Coso en las tres líneas de defensa. Comité de Organizaciones patrocinadoras, .1-32.Martínez, F. L. (2019). Nuevo modelo de gestión de riesgos en las organizaciones - tres líneas de Defensa. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, 25.Mendoza, S.V, & Riaño, F (2023). Valor Agregado de la Auditoría Interna para el Control Organizacional. Universidad Libre.Montes Salazar, C. A., Porras Cuellar, C., Muñoz Valle, R., & Dextre Flores, J. C. (2017).Auditoria interna y gestión organizacional. Instituto de Investigación y estudios contables, 10. Orozco, E. M. (2013). Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo. Universidad del Valle.Ramón, V. (1998). El control como función administrativa, Universidad de la Salle, 97-102.Ramírez, L. (2001) Importancia del sistema de control interno en las organizaciones Repositorio Universidad Militar Nueva Granada.Resendiz, J. C., & García, F. (2019). Un aliado en la generación de valor. KPMG, 1-16.Rojas Ruíz, E. S. (2018). Las organizaciones el control y la auditoría interna. Revista Gestión y Desarrollo Libre, 3(5), (125-145)Torres & Ramírez (2011). El valor agregado de las auditorías en las organizaciones. 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