Evaluación sobre herramientas de control interno, para la implementación de procesos de control, en empresas del sector privado, como instrumentos de mejoramiento en gestión empresarial
El presente artículo contiene información sobre la evaluación e implementación de herramientas de control interno para las empresas privadas, como instrumento para el mejoramiento de los sistemas de gestión Empresarial. Del mismo modo es un proyecto que nos permite indagar sobre la gestión de los ad...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/15943
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/15943
- Palabra clave:
- Evaluación de control interno
Implementación de control interno
Gestión Empresarial
Gestión del Riesgo
Efectividad Empresarial
REVISORIA FISCAL
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
EMPRESAS PRIVADAS
Evaluation of internal control
Implementation of internal control
Corporate governance
Risk management
Business effectiveness
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Assessment tools of internal control, to the implementation of control procedures, in companies in the private sector, as instruments of improvement in business management. |
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Evaluación de control interno Implementación de control interno Gestión Empresarial Gestión del Riesgo Efectividad Empresarial REVISORIA FISCAL MEJORAMIENTO DE PROCESOS EMPRESAS PRIVADAS Evaluation of internal control Implementation of internal control Corporate governance Risk management Business effectiveness |
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Evaluation of internal control Implementation of internal control Corporate governance Risk management Business effectiveness |
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El presente artículo contiene información sobre la evaluación e implementación de herramientas de control interno para las empresas privadas, como instrumento para el mejoramiento de los sistemas de gestión Empresarial. Del mismo modo es un proyecto que nos permite indagar sobre la gestión de los administradores de empresas frente a los sistemas de control interno para validar la efectividad empresarial. Indica sobre la normatividad en Colombia respecto a la implementación y seguimiento de sistemas de control para las empresas, por ultimo nos acerca a la realidad empresarial actual donde los administradores de empresas, inversionistas visualizan la importancia de implementar sistemas de control que permitan evaluar su gestión que finalmente conlleve a mitigar al máximo los riesgos a los cuales están expuestas las empresas en el afán de lograr un crecimiento económico y reconocimiento nacional y global. Con lo anterior se pretende evaluar las herramientas del sistema de control interno de una empresa mediana prestadora de servicios, basados en marcos legales y estándares de control existentes en Colombia, y con la finalidad de fomentar en la organización cultura de control, que la lleve a crecer y ser eficiente en todas sus actividades económicas. Para tal fin es necesario conocer las disposiciones generales y normativas de modelos de control interno, recopilando información acerca de las normas en Colombia y el funcionamiento de control interno en empresas privadas, que nos permitan conocer modelos de control interno e información detallada sobre funcionalidad de estos modelos de control en empresas del sector de servicios, podremos finalmente mostrar una guía que contenga sistemas de control interno y analizar su funcionalidad. |
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Ley 87 de 1993 Normas que regulan el sistema de control interno- MECI 2005, https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=marco%20legal%20de%20control%20interno%20en%20colombia Fuente: Oficina de Control Interno, Metropol, 2011. http://www.metropol.gov.co/ControlInterno/Pages/MarcoConceptual.asposd Imagen Corporativa de Seguridad Nápoles ltda. http://seguridadnapoles.co/nosotros-sn/mision-y-vision/ Norma internacional de Auditoria No 6, Evaluación del Riesgo y Control Interno, Párrafo 8, Sec 400 |
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Carmona, Diana MilenaRamos Vargas, Yolandayolanda_ram@hotmail.comEspecialista en Revisoría FiscalCalle 1002017-06-21T18:10:41Z2019-12-30T16:39:10Z2017-06-21T18:10:41Z2019-12-30T16:39:10Z2016-09-19http://hdl.handle.net/10654/15943El presente artículo contiene información sobre la evaluación e implementación de herramientas de control interno para las empresas privadas, como instrumento para el mejoramiento de los sistemas de gestión Empresarial. Del mismo modo es un proyecto que nos permite indagar sobre la gestión de los administradores de empresas frente a los sistemas de control interno para validar la efectividad empresarial. Indica sobre la normatividad en Colombia respecto a la implementación y seguimiento de sistemas de control para las empresas, por ultimo nos acerca a la realidad empresarial actual donde los administradores de empresas, inversionistas visualizan la importancia de implementar sistemas de control que permitan evaluar su gestión que finalmente conlleve a mitigar al máximo los riesgos a los cuales están expuestas las empresas en el afán de lograr un crecimiento económico y reconocimiento nacional y global. Con lo anterior se pretende evaluar las herramientas del sistema de control interno de una empresa mediana prestadora de servicios, basados en marcos legales y estándares de control existentes en Colombia, y con la finalidad de fomentar en la organización cultura de control, que la lleve a crecer y ser eficiente en todas sus actividades económicas. Para tal fin es necesario conocer las disposiciones generales y normativas de modelos de control interno, recopilando información acerca de las normas en Colombia y el funcionamiento de control interno en empresas privadas, que nos permitan conocer modelos de control interno e información detallada sobre funcionalidad de estos modelos de control en empresas del sector de servicios, podremos finalmente mostrar una guía que contenga sistemas de control interno y analizar su funcionalidad.Abstract This article contains information on the evaluation and implementation of internal control tools for private companies, as a tool for improving business management systems. Likewise is a project that allows us to investigate the management of business managers face internal control systems to validate the business effectiveness. Indicated on the regulations in Colombia regarding the implementation and monitoring of control systems for companies, finally brings us to the current business reality where business managers, investors displayed the importance of implementing control systems to assess their management eventually lead to mitigate the level of risk to which they are exposed companies in an effort to achieve economic growth and national and global recognition. With the above aim to assess the tools of internal control system of a medium-sized service provider, based on legal frameworks and standards existing control in Colombia, and in order to encourage the organization culture of control, which leads to grow and be efficient in all economic activities. To this end it is necessary to know the general rules and regulations of internal control models, gathering information about standards in Colombia and operation of internal control in private companies, that allow us to meet internal control models and detailed information about functionality of these control models in companies in the service sector, we can finally show a guide containing internal control systems and analyze its functionality.pdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Revisoría FiscalEvaluación de control internoImplementación de control internoGestión EmpresarialGestión del RiesgoEfectividad EmpresarialREVISORIA FISCALMEJORAMIENTO DE PROCESOSEMPRESAS PRIVADASEvaluation of internal controlImplementation of internal controlCorporate governanceRisk managementBusiness effectivenessEvaluación sobre herramientas de control interno, para la implementación de procesos de control, en empresas del sector privado, como instrumentos de mejoramiento en gestión empresarialAssessment tools of internal control, to the implementation of control procedures, in companies in the private sector, as instruments of improvement in business management.info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLey 87 de 1993Normas que regulan el sistema de control interno- MECI 2005, https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=marco%20legal%20de%20control%20interno%20en%20colombiaFuente: Oficina de Control Interno, Metropol, 2011. http://www.metropol.gov.co/ControlInterno/Pages/MarcoConceptual.asposdImagen Corporativa de Seguridad Nápoles ltda. http://seguridadnapoles.co/nosotros-sn/mision-y-vision/Norma internacional de Auditoria No 6, Evaluación del Riesgo y Control Interno, Párrafo 8, Sec 400http://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALRAMOS VARGAS YOLANDA 2017.pdfENSAYOapplication/pdf668097http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15943/1/RAMOS%20VARGAS%20YOLANDA%202017.pdfac932d6a30acd6dd1049a736c015c583MD51LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15943/2/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD52TEXTRAMOS VARGAS YOLANDA 2017.pdf.txtExtracted texttext/plain33562http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15943/3/RAMOS%20VARGAS%20YOLANDA%202017.pdf.txte0b41d0e41fceafc3fd5c49f3229cf3eMD53THUMBNAILRAMOS VARGAS YOLANDA 2017.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5699http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15943/4/RAMOS%20VARGAS%20YOLANDA%202017.pdf.jpg1fc75a0704a5808c3bd96c159a5b215dMD5410654/15943oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/159432019-12-30 11:39:10.457Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |