Importance of internal control in the special assets society
21 páginas.
- Autores:
-
Mendez Garnica, Feniz Bibiana
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.umng.edu.co:10654/16967
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/16967
- Palabra clave:
- AUDITORIA INTERNA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CONTABILIDAD - NORMAS INTERNACIONALES
Internal control
Standard Internal Control Model MECI
International Auditing Standards NIAS
Annual Internal Audit Program (PAAI)
Improvement Plan
Corruption
Processes
Risk
Control interno
Modelo Estándar de Control Interno MECI
Normas Internacionales de Auditoría NIAS
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Procesos
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- Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2017
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Importance of internal control in the special assets society AUDITORIA INTERNA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CONTABILIDAD - NORMAS INTERNACIONALES Internal control Standard Internal Control Model MECI International Auditing Standards NIAS Annual Internal Audit Program (PAAI) Improvement Plan Corruption Processes Risk Control interno Modelo Estándar de Control Interno MECI Normas Internacionales de Auditoría NIAS Programa Anual de Auditoría interna (PAAI) Plan de mejora Corrupción Procesos Riesgo |
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Constitución Política de 1991 Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998 Ley 1474 2011 Decreto 2145 de 1999 Decreto 2539 de 2001 Decreto 1826 de 1994 Decreto 1537 de 2001 Decreto 1599 de 2005 Decreto 943 de 2014 Catácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. Primera Edición. Editorial McGraw/Hill. Venezuela Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2015 Estatuto Anticorrupcion Ley 1474, 2011 Resolución 016 de 2015 Por el cual se adopta el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS Pagina Sociedad de Activos Especiales http://intranetsae/saein/Nuestra-SAE/Arquitectura-SAE/GestionProcesos |
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Mendez Garnica, Feniz BibianaEspecialista en Finanzas y Administración PúblicaCalle 1002018-02-07T15:20:06Z2018-02-07T15:20:06Z2017-12-01https://hdl.handle.net/10654/1696721 páginas.This essay analyzes different processes and procedures explaining the importance of internal control in the Special Assets Company. From there, an analysis of the implementation of the MECI system will be carried out, verifying if it is applied correctly, all this in order to mitigate the risks, preventing the Company from suffering any type of sanction or removal of non-conformities, by the controlling entities.El presente ensayo analiza diferentes procesos y procedimientos explicando la importancia del control interno en la Sociedad de Activos Especiales. A partir de ahí, se realizará un análisis sobre la implementación del sistema MECI verificando si se aplica correctamente, todo esto con el fin de mitigar los riesgos, evitando que la Sociedad sufra cualquier tipo de sanción o levantamiento de no conformidades, por parte de las entidades controladoras.Pregradopdfapplication/pdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaEspecialización en Finanzas y Administración PúblicaFacultad de Ciencias EconómicasCiencias Económicas - Especialización en Finanzas y Administración PúblicaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2017https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Importance of internal control in the special assets societyImportancia del control interno en la sociedad de activos especialesinfo:eu-repo/semantics/otherTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/workingPaperTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042AUDITORIA INTERNAASEGURAMIENTO DE LA CALIDADCONTABILIDAD - NORMAS INTERNACIONALESInternal controlStandard Internal Control Model MECIInternational Auditing Standards NIASAnnual Internal Audit Program (PAAI)Improvement PlanCorruptionProcessesRiskControl internoModelo Estándar de Control Interno MECINormas Internacionales de Auditoría NIASPrograma Anual de Auditoría interna (PAAI)Plan de mejoraCorrupciónProcesosRiesgoConstitución Política de 1991Ley 87 de 1993Ley 489 de 1998Ley 1474 2011Decreto 2145 de 1999Decreto 2539 de 2001Decreto 1826 de 1994Decreto 1537 de 2001Decreto 1599 de 2005Decreto 943 de 2014Catácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. Primera Edición. Editorial McGraw/Hill. 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