Diseño de un sistema de control interno para auto repuestos Acapulco-Importadora, en su área de importaciones, bajo la estructura conceptual COSO
El desarrollo y aplicación del presente modelo denominado ”Diseño de un sistema de Control interno para auto repuestos acapulco- Importadora, en su área de importaciones, bajo la estructura Conceptual coso”, que permite medir la incidencia de una gran variedad de factores que no son. considerados de...
- Autores:
-
Vanegas Lizcano, Claudia Jeanette
García Sarmiento, Claudia Liliana
González Acevedo, Sandra Milena
Muñoz Sarmiento, Luz Stella
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2002
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/31227
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/31227
- Palabra clave:
- Accounting
Business
Management
Marketing
Auto parts
Agricultural machinery
Customs procedures
Internal audit
Company comptroller's office
Control self-assessment (Audit)
Imports
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Contraloría de empresas
Autoevaluación de control (Auditoría)
Importaciones
Mercadeo
Auto repuestos
Maquinaria agrícola
Trámites aduaneros
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- License
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Diseño de un sistema de control interno para auto repuestos Acapulco-Importadora, en su área de importaciones, bajo la estructura conceptual COSO Accounting Business Management Marketing Auto parts Agricultural machinery Customs procedures Internal audit Company comptroller's office Control self-assessment (Audit) Imports Contabilidad Negocios Administración Auditoría interna Contraloría de empresas Autoevaluación de control (Auditoría) Importaciones Mercadeo Auto repuestos Maquinaria agrícola Trámites aduaneros |
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El desarrollo y aplicación del presente modelo denominado ”Diseño de un sistema de Control interno para auto repuestos acapulco- Importadora, en su área de importaciones, bajo la estructura Conceptual coso”, que permite medir la incidencia de una gran variedad de factores que no son. considerados de gran relevancia en la toma de las decisiones financieras y de mercadeo, por no tener un peso considerado en las diferentes situaciones. Ha sido un reto tanto para nosotros como los profesionales que efectuarán el modelo a desarrollar y las directivas de la empresa, para quienes el modelo mencionado abarcaría todas las expectativas que se habían planteado y con el transcurso del tiempo, se convirtiera en una herramienta útil y dé gran importancia en el desarrollo de las actividades del ente económico. La ejecución del proyecto se elaboró en diferentes etapas que inician. de la recolección de la información hasta el diseño y evaluación del modelo de control interno. |
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Ha sido un reto tanto para nosotros como los profesionales que efectuarán el modelo a desarrollar y las directivas de la empresa, para quienes el modelo mencionado abarcaría todas las expectativas que se habían planteado y con el transcurso del tiempo, se convirtiera en una herramienta útil y dé gran importancia en el desarrollo de las actividades del ente económico. La ejecución del proyecto se elaboró en diferentes etapas que inician. de la recolección de la información hasta el diseño y evaluación del modelo de control interno.Introducción 1. Objetivos..14 2. Reseña histórica..15 3. Marco teórico..19 4. Diagnóstico preliminar de la empresa..114 5. Matrices de riesgos para el área de inventarios..120 6. Alternativa propuesta..146 7. Conclusiones..165 8. Recomendaciones..167 9. Bibliografía..217PregradoThe development and application of this model, called "Design of an Internal Control System for an Acapulco Auto Parts Importer, in its import area, under the Coso Conceptual Structure," allows for measuring the impact of a wide variety of factors that are not considered highly relevant in financial and marketing decision-making because they are not considered important in different situations. It has been a challenge for us, the professionals who will develop the model, and the company's management, for whom the aforementioned model would encompass all the expectations they had set and, over time, would become a useful tool of great importance in the development of the economic entity's activities. The project was carried out in different stages, starting with information collection and continuing through the design and evaluation of the internal control model.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño de un sistema de control interno para auto repuestos Acapulco-Importadora, en su área de importaciones, bajo la estructura conceptual COSODesign of an internal control system for auto repuestos Acapulco-Importadora, in its import area, under the coso conceptual structureContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría PúblicaCOP-1785info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementMarketingAuto partsAgricultural machineryCustoms proceduresInternal auditCompany comptroller's officeControl self-assessment (Audit)ImportsContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaContraloría de empresasAutoevaluación de control (Auditoría)ImportacionesMercadeoAuto repuestosMaquinaria agrícolaTrámites aduanerosBLANCO LUNA, YaneL Manual de Auditoria y Revisoría Fiscal. Santa Fe de Bogotá. Tercera Edición, Roesgo, 1994 XVI.ECHEVERRY SERRANO, Mario. Pruebas selectivas de auditoria. WALKER, Frank P. Manual para la auditoria de Pequeñas y Medianas Empresas. Ediciones Contables y Administrativas S.A. 1.995.STUART, Mili. Teoría de los Costos. Editora El Ruiz. Santa fe de Bogotá, 1991.MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. VÁSQUEZ TRISTANCHO, Gabriel. Metodología de la investigación contable.ESTRUCTURA CONCEPTUAL INTEGRADA, emitido por Coso, Traducido por el C.P,.Mantilla Blanco Samuel Alberto. UNAB, Bucaramanga, 1.995.LAZCANO, Seres Juan Manuel; El manejo de las organizaciones su Auditoría y Control, Mac Graw Hill, 1.995.NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE. AUDITORÍA, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Tomo II, Segunda Edición, 1.995. Tabachines N. 44.AUDITORIA PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS, Biblioteca de Contabilidad Superior, Tomo I, Uteha Montañez V. Simón. Barcelona, Segunda Edición.NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, IFAC. 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