Creación y aplicación de un sistema de control interno para el Departamento de Cartera y Tesorería en Asehogar en Bucaramanga

Debido a la globalización de la economía y a la creciente lucha por mantener la posición ya adquirida dentro de un mercado y de lograr nuevos clientes los administradores de las pequeñas y medianas empresas descuidan los controles internos, lo cual trae consecuencias que aunque imperceptibles termin...

Full description

Autores:
Contreras Delgado, Ana Cristina
Forero Rodríguez, Claudia Stella
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2002
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/28831
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/28831
Palabra clave:
Accounting
Business
Management
Economy
Trustworthy
Treasury
Cleaning products
Internal audit
Small and medium business
Company comptroller's office
Control self-assessment (Audit)
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Pequeña y mediana empresa
Contraloría de empresas
Autoevaluación de control (Auditoría)
Economía
Fidedigna
Tesorería
Productos de limpieza
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description Debido a la globalización de la economía y a la creciente lucha por mantener la posición ya adquirida dentro de un mercado y de lograr nuevos clientes los administradores de las pequeñas y medianas empresas descuidan los controles internos, lo cual trae consecuencias que aunque imperceptibles terminan por afectar económicamente a los entes. Problemas como el hurto, el fraude y el mal uso de los recursos tienen su origen en la escasez o uso inadecuado de los controles existentes, esto se podría evitar si la administración desarrollará actividades encaminadas a la consecución y fortalecimiento de un Sistema de Control Interno eficiente, que le permita tener la seguridad de que las decisiones tomadas son las más acertadas, que la información financiera es fidedigna, y que se cumple con las normas y regulaciones exigidas para el desarrollo del objeto social.
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Problemas como el hurto, el fraude y el mal uso de los recursos tienen su origen en la escasez o uso inadecuado de los controles existentes, esto se podría evitar si la administración desarrollará actividades encaminadas a la consecución y fortalecimiento de un Sistema de Control Interno eficiente, que le permita tener la seguridad de que las decisiones tomadas son las más acertadas, que la información financiera es fidedigna, y que se cumple con las normas y regulaciones exigidas para el desarrollo del objeto social.Introducción Objetivos Diagnóstico de la empresa Referente teórico Estudio del ambiente de control Valoración de riesgos Actividades de control Información y comunicación Monitoreo Propuesta para implementar el recolector de datos 110 Recomendaciones Conclusiones GlosarioPregradoDue to the globalization of the economy and the growing struggle to maintain market positions and attract new clients, managers of small and medium-sized businesses neglect internal controls, resulting in consequences that, although imperceptible, ultimately impact the entities financially. Problems such as theft, fraud, and misuse of resources stem from the scarcity or improper use of existing controls. This could be avoided if management developed activities aimed at achieving and strengthening an efficient Internal Control System, ensuring that decisions are made with the best judgment, that financial information is reliable, and that the rules and regulations required for the development of the corporate purpose are complied with.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Creación y aplicación de un sistema de control interno para el Departamento de Cartera y Tesorería en Asehogar en BucaramangaCreation and implementation of an internal control system for the Portfolio and Treasury Department at Asehogar in BucaramangaContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría PúblicaCOP-1785info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementEconomyTrustworthyTreasuryCleaning productsInternal auditSmall and medium businessCompany comptroller's officeControl self-assessment (Audit)ContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaPequeña y mediana empresaContraloría de empresasAutoevaluación de control (Auditoría)EconomíaFidedignaTesoreríaProductos de limpiezaCONOCIMIENTO, METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CONTABLE Samuel Alberto Mantilla y Gabriel Vásquez Tristancho. Editora Roesga. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia, 1997.CONTROL INTERNO ESTRUCTURA CONCEPTUAL INTEGRADA. COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION(COSO). Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor. Ecoe Ediciones. Santafé de Bogotá, Colombia, marzo de 2000.EL MANEJO DE LAS ORGANIZACIONES, SU AUDITORIA Y CONTROL. Juan Manuel Lazcano Seres. Me GrawHill. México, 1996.AUDITORIA MODERNA. Walter G. Kell y otros. Editorial Continental S.A. México, 1995.AUDITORIA UN NUEVO ENFOQUE EMPRESARIAL. Carlos A Slosse y otros Ediciones Macchi. Buenos Aires, 1991.AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Gustavo Cepeda. Editorial Me Graw Hill. Santafe de Bogotá, 2000.NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS SOBRE DOCUMENTACIÓN ICONTEC. Edición 2002.DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Editorial Cultural S.A. Madrid - España. Edición 1999. www.mincomex.gov.co.ORIGINAL2002_Tesis_Ana_Contreras.pdf2002_Tesis_Ana_Contreras.pdfTesisapplication/pdf24485332https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28831/1/2002_Tesis_Ana_Contreras.pdfce4d74f84f930722f7c47fce6c8cff1dMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28831/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2002_Tesis_Ana_Contreras.pdf.jpg2002_Tesis_Ana_Contreras.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7362https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28831/3/2002_Tesis_Ana_Contreras.pdf.jpg91753c2faf16473dc740af1bd56fac26MD53open access20.500.12749/28831oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/288312025-03-28 22:01:28.128open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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