Propuesta de mejoramiento del sistema de control de interno contable para el proceso de recaudo y pago de la empresa “XYZ”

RESUMEN: La presente monografía propone un mejoramiento del sistema de control interno contable para el proceso de recaudo y pago en la empresa “XYZ”, una compañía que pertenece a un centro de servicios, el cual actúa como socio estratégico de un grupo empresarial del continente americano. La empres...

Full description

Autores:
Arango López, Felipe
González Castaño, Silvia Vanessa
Tipo de recurso:
Tesis
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/43798
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/43798
Palabra clave:
Audiria interna
Auditing, Internal
Control de gestión
Conciliación bancaria
Modelo COSO
Sistemas de control
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/