Propuesta de mejoramiento del sistema de control de interno contable para el proceso de recaudo y pago de la empresa “XYZ”
RESUMEN: La presente monografía propone un mejoramiento del sistema de control interno contable para el proceso de recaudo y pago en la empresa “XYZ”, una compañía que pertenece a un centro de servicios, el cual actúa como socio estratégico de un grupo empresarial del continente americano. La empres...
- Autores:
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Arango López, Felipe
González Castaño, Silvia Vanessa
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/43798
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/43798
- Palabra clave:
- Audiria interna
Auditing, Internal
Control de gestión
Conciliación bancaria
Modelo COSO
Sistemas de control
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
