Diseño de una guía de control interno para el área contable en la empresa ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS FAIPP S.A.S
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una guía de control interno para el área contable de ASESORIAS E INTERVENTORIAS FAIPP S.A.S, con el fin de optimizar la gestión financiera y mejorar la precisión y eficiencia de los procesos contables. La empresa, dedicada a la contabilidad y auditoría...
- Autores:
-
Hoyos Lopera, Stefania
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Católica Luis Amigó
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Universidad Católica Luis Amigó
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:20.500.14.531/5280
- Palabra clave:
- Control interno
Manual de procedimientos
Flujograma
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El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una guía de control interno para el área contable de ASESORIAS E INTERVENTORIAS FAIPP S.A.S, con el fin de optimizar la gestión financiera y mejorar la precisión y eficiencia de los procesos contables. La empresa, dedicada a la contabilidad y auditoría financiera, enfrenta desafíos como la falta de procedimientos estandarizados y claridad en las responsabilidades de su equipo. Este proyecto incluye la elaboración de una misión, visión y organigrama, elementos clave para orientar a los trabajadores hacia objetivos estratégicos comunes. Además, se desarrolló un diagnóstico inicial mediante una encuesta y observación directa, identificando problemas operativos que impactan la calidad de los informes financieros. A partir de estos hallazgos, se diseñó una guía estructurada que aborda procedimientos específicos para la recolección, digitación, revisión y entrega de información contable. Este documento fue socializado con el equipo, evidenciando beneficios como la reducción de riesgos, mejora en la precisión de los datos y mayor cohesión organizacional. La implementación de esta guía ha fortalecido el control interno y ha promovido una cultura de cumplimiento y mejora continua, aspectos esenciales para garantizar la sostenibilidad y competitividad de la empresa en el sector. Asimismo, la propuesta se alinea con normativas contables y promueve el uso de herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de la información financiera. |
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Actualícese. (2023). Tipos de riesgos de auditoría: inherentes, de control y de detección. Actualícese. https://actualicese.com/tipos - de - riesgo - de - auditoria - inherentes - de - control - y - de - deteccion/?srsltid=AfmBOoqyZyXP4d5zlxcSBbx0eaSZxXmli2W565hzcBqIr_yI qyH0qQKQ Araujo, A. (2006). Control interno. https://prezi.com/p/ftqlesntphye/control - interno/ Caffyn, S. (19 99). Development of a continuous improvement self‐assessment tool. International Journal Of Operations & Production Management, 19(11), 1138 - 1153. https://doi.org/10.1108/01443579910291050 Carrión. (2016). El control interno contable y su incidencia en los estados financieros de la finca bananera Kaita. https://repositorio.utma chala.edu.ec/handle/48000/4753https://repositorio.utmacha la.edu.ec/handle/48000/4753 Chacón Paredes, W. (2001). El control interno como herramienta fundamental contable y controladora de las organizaciones. https://www.gestiopolis.com/conceptos - de - control - interno/ Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. ¿Qué es el modelo COSO? (2022). Worldsys. https://www.worldsys.co/que - es - el - modelo - coso/ Crespo, B., & Suaréz, M. (201 4). Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012 - 2013. http://repositorio.ulvr.ed u.ec/bitstream/44000/258/1/T - ULVR - 0232.pdf ISO 9001. (2015). Aplicaciones de la ISO 9001 en Industria e Ingeniería - ISO 9001:2015. ISO 9001:2015. https://www.nueva - iso - 9001 - 2015.com/2024/ 04/aplicaciones - de - la - iso - 9001 - en - industria - e - ingenieria/#:~:text=Estandarizaci%C3%B3n%20de%20Procesos%3A%20La%20ISO,la%20calidad%20del%20producto%20final . Joya, Fernández, & Planas. (2014). Una propuesta normativa de control interno para las pymes mexican as. http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v13n1/2306 - 9155 - rdir - 13 - 01 - 1.pdf Pérez, F. (2022, 10 noviembre). Sistema de control interno. https://www.auditool.org/blog/control - interno/sistema - de - control - interno Rodríguez, G. (2010). Cómo diseñar diagramas de flujo administrativos. https://repositorio - uapa.cuaieed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.ph p/2708/mod_resource/con tent/1/UAPA - Disenar - Diagramas - Flujo - Administrativos/index.html Roldan, & Sadith. (2019). Actividades de Control según COSO III. https ://www.auditool.org/blog/control - interno/actividades - de - control - segun - coso - iii Vásquez, D. (2019). Manual de procedimientos generales para obras de control de procesos erosivos y deslizamientos pequeños en taludes teniendo en cuenta factores in situ como e l clima, las características del suelo y la morfología del terreno. Universidad de Antioquia . https://www.studocu.com/co/document/institucion - universitaria - mayor - de - cartagena/ingenieria - de - procesos/vasquez - diana - 2019 - manual - procedimientos - obras - control/73377541 |
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Además, se desarrolló un diagnóstico inicial mediante una encuesta y observación directa, identificando problemas operativos que impactan la calidad de los informes financieros. A partir de estos hallazgos, se diseñó una guía estructurada que aborda procedimientos específicos para la recolección, digitación, revisión y entrega de información contable. Este documento fue socializado con el equipo, evidenciando beneficios como la reducción de riesgos, mejora en la precisión de los datos y mayor cohesión organizacional. La implementación de esta guía ha fortalecido el control interno y ha promovido una cultura de cumplimiento y mejora continua, aspectos esenciales para garantizar la sostenibilidad y competitividad de la empresa en el sector. 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